Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-4.962.092,47 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-4.962.092,47 €
-4.050.552,54 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.050.552,54 €
-466.261,31 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-466.261,31 €
-262.231,63 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-262.231,63 €
-255.346,58 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-255.346,58 €
-214.236,82 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-214.236,82 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.603,96 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.922 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 252.570,96 € |
12: Personalaufwendungen | -5.798.352,21 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.785.370,82 € |
15: Abschreibungen | -268.965,76 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -40.500 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -570.103,52 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.463.292,31 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.210.721,35 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -10.210.721,35 € |